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【大河財立方消息】據財政部,5月24日,財政部內部控制委員會召開會議,聽取2022年以來財政內控工作情況匯報,通報2022年開展審計查出問題內控審核及部機關內控考評情況,對下一階段財政內控工作作出部署。財政部黨組書記、部長、內控委主任劉昆同志出席并講話。
會議指出,財政內控開展十年來成效顯著,為提高財政治理水平作出了積極貢獻。十年來,財政內控制度建設富有成效,執(zhí)行力度不斷強化,與其他監(jiān)督合力逐步增強,財政系統(tǒng)內控建設不斷開拓新局。過去一年多來,財政內控不斷完善制度體系,創(chuàng)新方式方法,強化風險防控,認真做好內控審核、內控檢查和內控考評等重點工作,取得明顯成效。
會議強調,要深刻理解財政內控工作的重要意義。財政內控是財政部門貫徹落實黨的自我革命戰(zhàn)略部署、深入推進全面從嚴治黨的重要手段,是深化財稅體制改革、破解財政難題、化解財政風險的現實需要,是大力加強財會監(jiān)督的客觀要求。財政部門作為財會監(jiān)督主責部門,打鐵必須自身硬,正人先正己,才能真正推動包括財會監(jiān)督在內的各項財政事業(yè)向縱深發(fā)展。
會議要求,一是落實常態(tài)化內控制度完善機制,不斷提高內控制度的實時性、針對性和有效性,把內控制度執(zhí)行情況作為內控檢查考評的重要內容。二是認真抓好內控審核、內控考評等重點工作。以審計查出問題內控審核為切入點和有力抓手,查找風險隱患,強化責任落實,推動問題整改,切實做好審計整改“下半篇文章”。壓實牽頭單位和被考評單位責任,不斷提高內控考評的全面性、客觀性,推動考評結果進一步有效運用。三是切實強化監(jiān)管局、部屬單位和部歸口管理基金公司內控建設。四是積極推動內控信息化建設,將內控機制融入業(yè)務流程。五是不斷健全內控責任追究和成果利用機制。六是持續(xù)推進地方財政部門內控建設。
(文章來源:大河財立方)
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